【多选题】
NE08SE-S6E描述错误的 是___
A. 支持NAT和lpec技术
B. ME08E-S6的升级,可以支持SDN
C. 双主控,单槽位可以支持2端口万兆
D. 支持1块独立交换网
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答案
D
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
华为CloudFabric解决方案覆盖的几大场景包含哪些___
A. 云网一体化场景
B. 对接第三方控制器,如Vmware NSX控制器
C. Underlay,通过第三方配置工具如Ansible进行underlay配置
D. 计算联动(虚拟化)场景
【多选题】
下列关于AP8050DN描述错误的是?___
A. AP8085DN内置蓝牙
B. AP8050DN内置无线
C. AP8050DN上行支持光口
D. AP8050DN支持双5G
【多选题】
下列说法正确的是?___
A. 室内三射频AP4030TN通过SDR射频软切换技术,支持三射频同时工作在2.4G频段。
B. AP4050DN-HD内置30度小角度定向天线,保证高密接入的同时降低干扰30%
C. 室外AP8130和AP8150独家支持双5G
【多选题】
S12700敏捷交换机经国际知名第三方检测机构严格评测,被一致认为是业界第一款支持SDN的全可编程敏捷交换机,请问S12700已经通过哪些第三方权威认证?___
A. Miercom认证
B. CC认证
C. Tolly认证
D. 工信部认证
【多选题】
下面哪些选项可以屏蔽SR8800-X?___
A. FRR快速重路由技术
B. BFD快速故障感知技术
C. 强弱电分高,电源模块和业务口位于设备两侧
D. 所有板卡前插设计
【多选题】
在华为数据中心SDN解决方案中,如果采用纯硬分布式方案(horder leaf、service leaf与spine分设),跨子网转发的网关在哪里___?
A. Vfw
B. Spine
C. Lea节点
D. 以上均可
【多选题】
华为SDN按制器(agile controller)的主要特点___
A. 闭环验证,业务可靠下发
B. 超大规模(4200管理节点),标准开放协议
C. 图形化拖拽业务发放
D. 时候验证,业务回滚
推荐试题
【单选题】
下列关于内部控制的说法中,不正确的是___。
A. 内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B. 内部控制测评不能代替实质性测试
C. 内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D. 设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
【单选题】
在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是___。
A. 批准付款与签发付款支票
B. 保管空白支票和银行预留印鉴
C. 登记现金日记账和银行存款日记账
D. 接收客户支票和批准注销客户的应收账款
【单选题】
财务审计一般审计目标中的总体合理性是指___。
A. 各类业务记录于正确的会计期间
B. 实际存在或发生的金额均已记录或列报
C. 记录或列报的金额是实际存在或发生的
D. 记录或列报的金额在总体上的正确程度
【单选题】
下列关于库存现金键盘的表述中,错误的是___。
A. 应采取突击方式进行监盘
B. 出纳和会计主管应在盘点表上签字
C. 由出纳自行盘点,会计主管和审计人员在旁边观察监督
D. 对存放于不同地点的现金,应分别安排不同的监盘时间
【单选题】
审计取证模式演变经历的三个阶段___。
A. 账目基础审计、制度基础审计、风险基础审计
B. 账目基础审计、风险基础审计、制度基础审计
C. 风险基础审计、账目基础审计、制度基础审计
D. 制度基础审计、风险基础审计、账目基础审计
【单选题】
下列关于内部控制的说法中,不正确的是___。
A. 内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B. 内部控制测评不能代替实质性测试
C. 内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D. 设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
【单选题】
在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是___。
A. 批准付款与签发付款支票
B. 保管空白支票和银行预留印鉴
C. 登记现金日记账和银行存款日记账
D. 接收客户支票和批准注销客户的应收账款
【单选题】
财务审计一般审计目标中的总体合理性是指___。
A. 各类业务记录于正确的会计期间
B. 实际存在或发生的金额均已记录或列报
C. 记录或列报的金额是实际存在或发生的
D. 记录或列报的金额在总体上的正确程度
【单选题】
下列关于库存现金键盘的表述中,错误的是___。
A. 应采取突击方式进行监盘
B. 出纳和会计主管应在盘点表上签字
C. 由出纳自行盘点,会计主管和审计人员在旁边观察监督
D. 对存放于不同地点的现金,应分别安排不同的监盘时间
【单选题】
审计取证模式演变经历的三个阶段___。
A. 账目基础审计、制度基础审计、风险基础审计
B. 账目基础审计、风险基础审计、制度基础审计
C. 风险基础审计、账目基础审计、制度基础审计
D. 制度基础审计、风险基础审计、账目基础审计
【单选题】
下列关于内部控制的说法中,不正确的是___。
A. 内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B. 内部控制测评不能代替实质性测试
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D. 设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
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在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是___。
A. 批准付款与签发付款支票
B. 保管空白支票和银行预留印鉴
C. 登记现金日记账和银行存款日记账
D. 接收客户支票和批准注销客户的应收账款
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财务审计一般审计目标中的总体合理性是指___。
A. 各类业务记录于正确的会计期间
B. 实际存在或发生的金额均已记录或列报
C. 记录或列报的金额是实际存在或发生的
D. 记录或列报的金额在总体上的正确程度